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개인사업자 경비처리/비용처리 증빙 급여 인건비 신고 경조사비 한도(축의금 부조금)

by 충격대예언 2022. 5. 17.

개인사업자 경비처리/비용처리 증빙 급여 인건비 신고 
경조사비 한도(축의금 부조금)

[글 포스팅 순서]

1. 유사업종 평균비용을 과도하게 벗어나면 비용으로 인정 안 돼
2. 모바일 청첩장·부고 문자도 경조사비 증빙
3. 사업 관련성 없는 대출은 경비 인정 안 돼
4. 가족에게 과도한 급여 주면 인건비 인정 불가

5. 종합소득세 개인사업자 종합소득세 절세 방법 요령, 프리랜서 신고 세율 표(기타경비 항목)
6. 오피스텔 주택수 포함? 오피스텔 분양권 주택수 제외? 취득세 세율
7. 분양권 주택수 포함 분양권 양도소득세 취득세 적용시점/시기
8. 나는 솔로 8기, 솔로 45회 예고 방송 영호 장도연 지인 솔로 남녀 직업 나이 인스타?
9. 무료 세무상담, 국세청 홈택스 상담 전화로 복잡한 부동산 세금 문제 해결

개인사업자는 세무처리를 할 때 개인의 사적 영역과 사업 영역의 구분이 쉽지 않다고 합니다.
실제로 집에서 쓴 돈과 사업장에서 쓴 돈을 구분 없이 관리하는 사업자들이 적지 않다고 합니다.
하지만 이렇게 사업과 무관하게 쓴 돈을 관행적으로 업무유관 비용으로 처리하다가는 뜻하지 않은 세금 부담을 떠안을수 있습니다. 추후 세무 조사를 받을 수 있습니다. 
사장 개인이 쓴 돈과 사업을 위해 쓴 돈은 어떻게 구분해야 하고, 세무처리를 어떻게 하는지 살펴보겠습니다.

 

유사업종 평균비용을 과도하게 벗어나면 비용으로 인정 안 돼

비용의 업무 관련성 여부는 '세법'에서 명확하게 나열돼 있지는 않습니다.
다만 '사회통념상' 사업 관련성이 없는 비용은 가사경비라고 해서 필요경비로 인정을 못받게 돼 있습니다.
이때 사회통념에 대한 구분이 문제가 될 수 있습니다. 보통은 유사업종과 비교를 통해 판단하게 됩니다.
예를 들어 의류 쇼핑몰을 운영하는 사업자가 식대로 1000만 원을 쓰고 사업용 경비로 처리했을 경우, 같은 의류소핑몰 업종에서 평균적으로 식대를 얼마나 사용했는지를 비교해 거기에 부합하면 사회통념에 어긋나지 않은 것이 되고, 그보다 과하게 많으면 사회통념에 어긋난 게 됩니다.

이때 개인사업자와 법인사업자의 차이가 좀 있습니다.
법인사업자는 1인 사업자라도 법인과 사주를 동일시하지 않기 때문에 어느 정도의 활동비를 인정하는 편이지만, 개인은 개인적인 지출과 업무적인 지출의 판단이 불명확하면 일반적으로 업무용으로 인정받지 못합니다.
즉, 가사경비인지 필요경비인지가 '모호하면' 모두 필요경비로 인정하지 않습니다.

물론 개인사업자라도 전부 인정을 해주지 않는 것은 아닙니다.
사업 관련성을 따져서 입증이 되면 경비 인정이 가능합니다. 
하지만 대표자가 사업장과 동떨어진 자신의 집 근처에서 지출했거나 휴일에 사업장과 멀리 동떨어진 자신의 집 근처에서 지출했거나 휴일에 사업장과 멀리 떨어진 곳에서 쓴 식대 같은 것은 사업을 위한 사용됐다고 인정받기 어렵습니다.
법인도 원칙은 같습니다. 지출된 시간이나 장소, 지출의 용도를 따져 사업유관 비용인지를 판단합니다.

 

모바일 청첩장·부고 문자도 경조사비 증빙(축의금, 부조금, 경조비 비용처리/경비처리)

사업주 개인의 경조사비는 접대비로 비용처리가 가능합니다.
모바일 청첩장과 부고 문자메시지 같은 것도 증빙이 되니까 잘 챙겨두는 것이 좋습니다.
청첩장 1장당 20만원 한도 까지 인정해줍니다.
조화를 보냈거나 선물을 했다거나 하는 비용도 인정이 됩니다.
다만 1만원 이상의 선물구입비는 적격증빙(세금계산서·계산서·신용카드 매출전표·현금영수증 등)이 있어야 합니다.

개인사업자는 연간 2400만원까지(매출 100억원 미만 사업자는 사업소득의 0.2%) 접대비로 인정받을 수 있습니다.
경조사비를 포함한모든 접대비의 한도이기 때문에 청첩장이나 부고장을 무작정 많이 갖고 있다고 다 처리가 되는 것은 아니니 주의해야 합니다.

 

사업 관련성 없는 대출은 경비 인정 안 돼

사업을 하면서 고정자산을 구입하는 등 목돈이 들어갈 때 대출을 받는 경우가 있습니다.
이때에도 대출 이자에 대해서는 필요경비가 인정됩니다.
주의할 것은 대출 역시 사업과 관련성을 따진다는 것입니다.
부동산과 무관한 사업인데 갑자기 큰 부동산을 구입했다든가 하면 필요경비 인정을 받지 못하게 됩니다.
또 사업유관이라고 하더라도 구입한 자산보다 대출, 즉 부채가 훨씬 많다면 해당 부채비율만큼은 비용으로 인정이 안 됩니다. 대출금 이자의 경비처리의 경우 자산과 부채비율을 꼭 고려해야 합니다.

 

가족에게 과도한 급여 주면 인건비 인정 불가

가족에게 급여를 주고 함께 일하는 가족사업도 많습니다.
가족이라고 해서 급여(인건비)를 인정해주지 않는 것은 아닙니다.
다만 사회통념상 동일업종, 동일업무에 비해 과도하게 많은 급여가 지급되고 있다거나 하면 인건비로 인정이 안 될 수 있습니다. 
업무성격상 고급인력이 아닌데 월 1000만원씩 지급된다거나 하면 의심을 사기에 충분합니다.
실제로 소득세 부담을 줄이려고 일하지 않는 가족에게 급여를 지급하는 경우도 있습니다.
가족 인건비도 비용으로 인정받기 위해서는 실제 지출내역이 입증돼야 합니다.
4대보험 가입뿐만 아니라, 소득세를 원천징수하고 신고를 해야 합니다.
지급명세서도 국세청에 제출해야 합니다.

개인사업자 본인의 급여는 비용처리가 불가능하지만, 사회보험료는 비용처리가 가능합니다.
신고 때 가끔 누락되는 경우가 있으니 주의해야 합니다.
국민연금과 건강보험은 직전연도 소득금액이 납부액을 계산하는 지표가 된다는 것도 참고하면 좋습니다.
작년에 소득이 많이 늘엇으면 올해 4대보험 부담이 늘 것이라는 예측이 가능합니다.

 

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